問題已解決
老師您好,打擾您下,我公司是科技有限公司,我們老板買黃金首飾,送給顧客。給開回來的是專票。這種專票可以抵扣增值稅嘛?



同學,你好
不可以抵扣的
2022 03/28 15:47

84785045 

2022 03/28 15:48
那報表已經(jīng)申報了,這個需要修改哪個地方

84785045 

2022 03/28 15:48
辛苦老師幫忙看下,謝謝

小菲老師 

2022 03/28 15:49
同學,你好
你是已經(jīng)勾選抵扣了嗎?

84785045 

2022 03/28 15:49
是的,報表也已經(jīng)報了

小菲老師 

2022 03/28 15:50
同學,你好
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)

84785045 

2022 03/28 15:51
送給客戶,是應(yīng)該視同銷售吧

84785045 

2022 03/28 15:51
稅務(wù)里面的報表需要修改什么地方

小菲老師 

2022 03/28 15:54
同學,你好
把稅額填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面

84785045 

2022 03/28 16:02
好的,謝謝

小菲老師 

2022 03/28 16:03
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
