問題已解決
購進材料用于職工福利,以賬面金額結轉職工薪酬,另有虛假購入3900進項稅上月已抵扣



你好,同學的具體問題是什么呢?
2022 03/27 10:13

84785034 

2022 03/27 10:14
怎么寫分錄買時候可以寫借原材料應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付職工薪酬對嗎

答疑蘇老師 

2022 03/27 10:16
你好,不對,借? 原材料? ?貸 銀行存款 因為用于職工福利的進項稅額不能抵扣

84785034 

2022 03/27 10:19
那虛假3900分錄怎么寫

答疑蘇老師 

2022 03/27 10:21
你好,進項稅額需要轉出 把原來的分錄沖掉 借 應付賬款? 貸 原材料? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84785034 

2022 03/27 10:23
但是題不是說結轉到應付職工薪酬了,為啥不寫借原材料100000貸應付職工薪酬10000

答疑蘇老師 

2022 03/27 10:25
你好,結轉到應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 原材料
