問題已解決
6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現金 200 貸:其他應收款200. 以上會計分錄正確嗎?



你好!是的,你的理解很對
2022 03/25 21:46

84784991 

2022 03/25 21:50
那作為出納,6月2日,根據領導審批的借款單,支付500元,則現金日記賬上登記:庫存現金 (貸)500,等6月8日,員工回來報銷,作為出納怎么登記現金日記賬的內容呢?

蔣飛老師 

2022 03/25 22:01
你好!借:庫存現金 200(退回200)

84784991 

2022 03/25 22:10
那這樣,日記賬上,庫存現金少了300元,日記賬上怎么體現這300元用去哪里了?

蔣飛老師 

2022 03/26 05:52
做上面兩筆登記后付500-收200=支付300
結出余額就是300(少了300)
和結果能對上的
