問題已解決
上年度未攤銷,借 銷售費用-物業攤銷費100 貸預付賬款100 。借 未分配利潤100 貸 銷售費用-物業攤銷費100



您好!如果只是為了做平是可以
2022 03/25 15:00

84784950 

2022 03/25 15:00
正確是怎么處理

宋生老師 

2022 03/25 15:01
你好!損益類的,要用到以前年度損益調整科目

84784950 

2022 03/25 15:10
借 以前年度 貸 預付 借 未分配利潤 貸 以前年度

84784950 

2022 03/25 15:10
以前年度后面明細跟什么

84784950 

2022 03/25 15:10
替代銷售費用

宋生老師 

2022 03/25 15:11
你好!這個看你之前二級科目用的什么

84784950 

2022 03/25 15:11
之前沒有用過,不清楚用什么

宋生老師 

2022 03/25 15:12
你好!你可以不用二級科目。如果你之前銷售費用有二級科目,可以用相同的二級科目

84784950 

2022 03/25 15:13
以前年度損益-物業待攤費

84784950 

2022 03/25 15:13
這樣嗎老師

宋生老師 

2022 03/25 15:20
您好!是的,就是這樣
