問題已解決
老師,應交稅費科目余額過多,跟實際的不符,有什么風險嗎



你好; 你是一般納稅人是不是 沒有結轉;導致 明細可能與實際 不符合 ; 你先去結轉下看看 在判斷怎么處理
2022 03/25 11:52

84785045 

2022 03/25 12:13
一般納稅人,每月有進項加計10%扣除,但是沒有賬面體現

meizi老師 

2022 03/25 12:27
?你好 ;? ? ?你要體現處理愛 。? 你這個10%是現代服務公司 這個加計扣除是嗎? ?

84785045 

2022 03/25 14:29
商務服務類

meizi老師 

2022 03/25 14:35
?你好; 那就是現代服務的; 現在做 :? ?比如1、按規定當期計提加計抵減額時:
借:應交稅費-增值稅加計抵減額
??借:主營業務成本/管理費用等?(紅字)
如果當期應納稅額等于零,只需計提即可,當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減。
2、實際抵減應納稅額時:
抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。
借:應交稅費-未交增值稅
??貸:應交稅費-增值稅加計抵減額
????銀行存款
抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續抵減。
借:應交稅費-未交增值稅
??貸:應交稅費-增值稅加計抵減額

84785045 

2022 03/25 14:47
老師,現在賬上應該怎么提現呢

84785045 

2022 03/25 14:53
老師,現在應該怎么平賬呢

meizi老師 

2022 03/25 15:01
?你好 去把你紅沖 分錄原來怎么做的; 去紅沖了。按我上面發的做分錄? ?
