問題已解決
請教下加計抵減分錄是要怎么做的呢事先不用計提的嗎



你好,
借:應交稅費—增值稅加計抵減
貸:其他收益
2022 03/23 15:48

84784999 

2022 03/23 15:49
這個是實際抵減這樣定的分錄,那我在發生時當月的要不要計提呢

紫藤老師 

2022 03/23 15:49
在發生時當月的不要計提

84784999 

2022 03/23 15:49
直接在抵減寫這個分錄就可以的嗎

紫藤老師 

2022 03/23 15:50
你好,對的,你的理解是對的

84784999 

2022 03/23 15:53
沒有其他收益的寫什么科目呢

紫藤老師 

2022 03/23 15:53
沒有其他收益的寫營業外收入
