問題已解決
老師,我們用的財務軟件是金蝶KIS專業(yè)版的,預收和預付用了應收的貸方和應付的借方,資產負債表取值往來這四個科目要怎么取值?



你有沒有使用,預收和預付賬款這兩個科目
2022 03/23 14:14

84784982 

2022 03/23 14:20
沒有用這兩個科目,實際業(yè)務有,但是是用應收的貸方和應付的借方來表示了

辜老師 

2022 03/23 14:24
那你的報表數(shù),應收賬款就是取應收賬款下面的借方余額,,預收賬款就是取應收賬款下面的貸方余額
預付賬款就是取應付賬款下面的借方余額,,應付賬款就是取應付賬款下面的貸方余額

84784982 

2022 03/23 14:36
沒用預收預付,為什么資產負債表還要提現(xiàn)這兩個科目項目呢

84784982 

2022 03/23 14:37
資產負債表里面不體現(xiàn)預收預付這兩個科目項目

辜老師 

2022 03/23 14:45
但是你應收賬款的貸方余額實際就是預收啊

84784982 

2022 03/23 14:55
這個我知道,我就是不想在報表上提現(xiàn)預收和預付這兩個科目項目所以才沒用的

辜老師 

2022 03/23 14:57
不行的,有預收預付,報表要重分類的

84784982 

2022 03/23 14:58
重分類是什么意思

辜老師 

2022 03/23 15:00
就是應收賬款的負數(shù)余額報表上重分類到預收賬款

84784982 

2022 03/23 15:01
是必須得這樣編制報表嗎

辜老師 

2022 03/23 15:02
是的,按規(guī)定都是這樣出具的

84784982 

2022 03/23 15:02
好的 非常感謝

辜老師 

2022 03/23 15:03
好的,客氣,幫到你就好?????????????
?
