問題已解決
老師,麻煩問下,之前會計,入庫都沒發票,然后在暫估得時候,有的做的借 暫估商品 貸 應付賬款 有的做的借 庫存商品 貸應付賬款我現在每個月入庫能開出部分發票,是先把暫估沖完再沖庫存嗎,然后他結轉的時候有時庫存,有時暫估庫存。我現在做出來庫存都成負的了是什么情況呢



庫存負數是估少了,可繼續多估些
2022 03/21 22:14

84785017 

2022 03/21 22:16
關鍵他應付賬款里包含暫估庫存商品跟庫存商品
那是不是先把暫估沖完,再接著沖庫存呢,這里不太會了

易 老師 

2022 03/21 22:20
暫估就是有到貨沒有票的,要有臺賬才清楚的

84785017 

2022 03/21 22:23
關鍵是她之前的暫估庫存商品跟庫存商品都沒有票,都掛的同一個應付賬款

易 老師 

2022 03/21 22:34
抽不清楚調整到未分配利潤報告老板,讓找前任去

84785017 

2022 03/21 22:50
這老板不管

易 老師 

2022 03/21 23:00
那就每天加班清理唄
