問題已解決
老師,您好,請問應付款,預付帳,其他應付款因歷史遺留問題,長時間掛帳,怎么處理才合適呢?



您好,需要找到原因才能調整。
2022 03/21 16:16

84784963 

2022 03/21 17:35
老師,請問:例如我應付款掛14800,次年對方減少金額開5000的紅字發(fā)票,我拿到的紅字發(fā)票怎么沖減應付款呢?

玲老師 

2022 03/21 17:36
借成本費用,負數(shù)
貸應付賬款負數(shù)。5000

玲老師 

2022 03/21 17:36
跨年度的把成本費用類科目,用以前年度損益調整。

84784963 

2022 03/21 17:37
非常感謝

玲老師 

2022 03/21 17:48
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
