問題已解決
您好老師,我們公司員給工提供統一工裝,這個怎么分錄


借:管理費用/銷售費用等
貸/應付職工薪酬-福利費
2022 03/20 01:40

84784961 

2022 03/20 10:44
您好老師,這個業務做兩個憑證嗎,第一個,借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
第二個:借:管理費用/銷售費用等
貸/應付職工薪酬-福利費
圖圖*老師 

2022 03/20 10:55
順序反了,先計提后發放。

84784961 

2022 03/20 11:17
您好老師,那個是計提,那個是發放
圖圖*老師 

2022 03/20 11:22
貸銀行存款的是發放

84784961 

2022 03/20 11:22
謝謝老師,辛苦了
圖圖*老師 

2022 03/20 11:37
不客氣的,不只是工裝,發其他的實物福利,參照此業務

84784961 

2022 03/20 11:38
謝謝老師
圖圖*老師 

2022 03/20 12:39
不客氣的,工作愉快
