問題已解決
老師好! 1.求外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)? 2.那種屬于免稅



同學(xué)您好,您具體是什么情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
2022 03/19 17:16

84784976 

2022 03/19 17:16
老師,聽不懂

84784976 

2022 03/19 17:30
老師,不知道具體什么情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷,麻煩老師列一下不同情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù),謝謝

文老師 

2022 03/19 18:17
那是誰讓您轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,是因為不可以退稅嗎

84784976 

2022 03/19 18:24
,我們外貿(mào)都是外包的,只是偶爾有一筆外匯收入,沒有退稅也沒有開票

文老師 

2022 03/19 21:03
哦,那就是因為不退稅,所以需要專內(nèi)銷的,這種需要稅務(wù)局給您開出口專內(nèi)銷證明的

84784976 

2022 03/19 21:50
老師好!
1.需要什么資料開證明,賬務(wù)怎么處理?
2.如果不去開,賬務(wù)又該怎么處理呢?

文老師 

2022 03/19 22:30
應(yīng)該您需要做免稅申報,最好跟你們退稅處的工作人員問下,就是正常確認(rèn)銷項,然后抵扣進(jìn)項稅額

84784976 

2022 03/19 22:58
老師免稅申報怎么報,但是這幾筆外匯都是去年的,沒有申報也沒有退稅,需要怎么做賬務(wù)呢

文老師 

2022 03/19 23:05
就是在出口退稅申報系統(tǒng)里面做免稅申報

文老師 

2022 03/19 23:06
您可以退稅的話,那就正常做出口退稅

84784976 

2022 03/19 23:28
出口這一塊老板什么也沒跟我說,都是外包的,只有做賬銀行有外匯這才知道,那這樣需要怎么賬務(wù)處理呢老師

文老師 

2022 03/20 07:25
您做免稅收入的時候,借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
乙。進(jìn)

文老師 

2022 03/20 07:26
進(jìn)項發(fā)票,借庫存庫商品應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金貸應(yīng)付賬款,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷以后,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金(進(jìn)項稅額)

84784976 

2022 03/20 07:41
老師早上好!,這樣做銷項是不是銷項稅額增加了,
借:銀行存款,應(yīng)收賬款(是收到外匯的金額嗎?)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

文老師 

2022 03/20 10:40
您好,是的,是這樣的

84784976 

2022 03/20 10:41
老師這樣不是銷項稅額增加了嗎

文老師 

2022 03/20 10:43
是的,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,就是需要算銷項稅額

84784976 

2022 03/20 10:52
1.老師去年都沒有申報內(nèi)銷也沒交稅,那有該怎么做賬?
2.像這樣摘要怎么寫
3.這樣內(nèi)銷也不知道對應(yīng)的進(jìn)項稅額,內(nèi)銷進(jìn)項稅額怎么計算得來?

文老師 

2022 03/20 14:31
1、應(yīng)該來說去年的收入是需要通過以前年度損益調(diào)整科目,或者用利潤分配——未分配利潤的
2、摘要可以是補(bǔ)某年某月收入
3、您這進(jìn)項應(yīng)該是和銷項對應(yīng)的采購的,像這種的應(yīng)該進(jìn)和銷是一一對應(yīng)的

84784976 

2022 03/20 15:03
老師,那銷項稅怎么整,去年沒有繳稅和申報,
3.是說銷項稅多少就出口進(jìn)項稅就多少?

文老師 

2022 03/20 15:19
可以去更正12月份對申報

文老師 

2022 03/20 15:19
可以去更正12月份的申報表
