問題已解決
上月增值稅進項留底2萬的會計分錄是什么樣的?本月又有留底2萬,賬務分錄應該怎么操作



你好
借:應交稅費—增值稅留抵稅額
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
你這個月是
借:應交稅費—增值稅留抵稅額
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 03/19 15:53

84784961 

2022 03/19 16:02
小企業(yè)會計準則分錄也是這樣操作嗎

王超老師 

2022 03/19 16:04
是的,這個小企業(yè)會計準則也是這樣操作的
