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建筑公司1月份采購的材料,3月份收到發票,分錄要怎么做



你好,你在一月份做了原材料入庫的嗎?
2022 03/18 10:49

郭老師 

2022 03/18 10:50
幾月份收到的材料。

84785041 

2022 03/18 10:50
1月份收到材料

郭老師 

2022 03/18 10:51
借應付賬款貸原材料,
借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

84785041 

2022 03/18 10:52
是先把原來入庫的憑證沖掉,然后再做一個正確的是吧

郭老師 

2022 03/18 10:53
對的是的,是這么做的。

84785041 

2022 03/18 10:53
那沒收到發票采購的材料,1月已出庫,可以在一月結轉成本

84785041 

2022 03/18 10:54
在一月結轉了成本,到時候三月份收到了發票,要怎么沖減進項部分的

郭老師 

2022 03/18 10:54
你好,能寫下完整的一月份的分錄嗎?

84785041 

2022 03/18 10:58
入庫,借原材料113 貸銀行存款113
出庫,借工程施工—合同成本—項目—材料費113 貸原材料113
結轉成本 借主營業務成本113 貸工程施工~~~材料費113

郭老師 

2022 03/18 11:00
借應付賬款貸,原材料
借原材料貸,工程施工
借主營業務成本負數借工程施工。
都是113。

郭老師 

2022 03/18 11:00
或在做發票的借原材料100
應交稅費,應交增值稅進項13
貸應付賬款。
借工程施工貸原材料100,
借主營業務成本貸工程施工100。

84785041 

2022 03/18 11:02
那就是原來做的三筆都要全部沖掉,然后再逐一做正確的?那我沖銷憑證,和重新做正確的憑證,摘要該怎么備注合適?

郭老師 

2022 03/18 11:02
好對的是的。紅沖暫估入庫的原材料、結轉的原材料、結轉的主營業務成本,
然后按發票入賬結轉原材料,結轉主營業務成本。

84785041 

2022 03/18 11:06
工程結算發票一月份就開出去,那結轉成本是一定要在1月份做么,還是說可以做在三月呢

郭老師 

2022 03/18 11:07
你確認收入在一月份兒,你結轉成本也是在一月份。
