問題已解決
業務往來掛“其他應付款”,期末是不是要將此科目沖平,最后做到無余額



您好同學,不是說期末必須把它沖平,一般是你盡量這個科目呀,可以掛著賬,但是盡量能沖他就沖掉。
2022 03/17 16:16

84785037 

2022 03/17 16:20
好的,但目前的問題是賬上這個科目不僅有些業務是長期掛著賬的,而且余額還挺大,我該怎么處理

李霞老師 

2022 03/17 16:25
嗯,你其他應付款的話,說明你應該是把這個科目給沖掉的話,你應該是付錢往外,那你往外轉給法人錢的時候,你可以沖這個其他應付款呀。

84785037 

2022 03/17 16:48
按照您的意思:往外轉給法人錢的時候是 借:其他應付款 貸:實收資本 嗎

李霞老師 

2022 03/17 17:01
不是你給法人轉錢的時候,你可以借其他應付款-法人,然后貸銀行存款。

84785037 

2022 03/17 17:41
好的,但大額的借方余額也并不是由法人借款形成的,比如給員工報銷費用,提前并未借支,報銷后如何把此科目沖平呢

李霞老師 

2022 03/17 17:55
你好同學,按說員工報銷的話,還得把發票拿給你,你就沖這個其他這個科目。

84785037 

2022 03/17 18:08
要是有些支出確實取得不了發票,無法沖賬怎么辦

李霞老師 

2022 03/17 18:28
你好同學,這個東西啊,它是每個公司都面臨的這個問題,所以說就是說還是得讓員工都動員起來,然后讓他們找發票。

84785037 

2022 03/18 10:34
好的,謝謝老師,我想再次請教下:就是“其他應付款”這個科目長期有借方余額掛賬應該不妥吧,該如何進行妥善處理

李霞老師 

2022 03/18 10:39
嗯,其他應付款這個科目長期掛賬的話不太行,然后呢,你可以嗯,通過就是往外轉錢啊,轉給個人或報銷啊,把這個應付款給沖銷掉。
