問題已解決
上月有六千多的留抵,本期產生了五千的銷項,未進行進項抵扣,也不用交稅,要怎么進行做賬?



您好同學這個你沒有交稅的話,就不需要再做賬了。
2022 03/17 11:14

84785019 

2022 03/17 11:15
賬面不需要有體現嘛

84785019 

2022 03/17 11:15
因為本期收入會有銷項哇

李霞老師 

2022 03/17 11:21
嗯,不需要體現的,因為最終他們都會匯總到應交稅費,這個總科目。

84785019 

2022 03/17 11:25
一般納稅人的普票收入是不是減免增值稅

84785019 

2022 03/17 11:25
月末需要進行做賬嘛?是個怎樣的會計分錄呢

李霞老師 

2022 03/17 11:27
一般納稅人的普票收入不減免稅的,它是和專票一樣算稅的。

84785019 

2022 03/17 11:29
老師,所以她的分錄是怎么樣的?

李霞老師 

2022 03/17 11:32
你的意思一般納稅人的銷售發票的分錄嗎?借應收賬款,
貸主營業務收入,
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84785019 

2022 03/17 11:41
老師,增值稅是不是需要每月結轉?

84785019 

2022 03/17 11:41
不管是進項還是銷項

李霞老師 

2022 03/17 11:42
增值稅如果說有交的話,你需要計提,如果沒有交的話,你不用做處理的。

84785019 

2022 03/17 11:48
對,沒有交

84785019 

2022 03/17 11:49
但是賬上一直會有應交稅費,應交增值稅,銷項稅額的金額

84785019 

2022 03/17 11:49
會在貸方

84785019 

2022 03/17 11:49
是不是我之前的賬做錯了

李霞老師 

2022 03/17 11:50
沒事兒,你主要是看你應交稅費那個總科目,只要他的余額是對的就行,你即便是把銷項稅額結轉了,結轉的話,還是結轉應交稅費的另外一個二級科目里面,其實意義都是一樣的。
