老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實際開票金額,實際的成本做憑證?是這樣嗎?
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