問題已解決
應付賬款由于對方公司倒閉,不需要支付了,請問該怎么做會計分錄



您好,借應付賬款,貸營業外收入
2022 03/15 20:01

84785028 

2022 03/15 20:02
這個是屬于利得嗎

小林老師 

2022 03/15 20:02
您好,是的,您的理解非常正確

84785028 

2022 03/15 20:03
可以做到以前年度損益調整科目里嗎

小林老師 

2022 03/15 20:03
您好,是可以,但是需要修改納稅申報表

84785028 

2022 03/15 20:03
那按照您那個做法 不用調整納稅申報表嗎

84785028 

2022 03/15 20:04
如果按照我的做法,記錄到以前年度損益調整,需要怎么調整納稅申報表呢

小林老師 

2022 03/15 20:11
您好,最好是確認當期損益,調整以前年度損益調整,就要調整以前年度納稅申報表

84785028 

2022 03/15 20:20
確認當期損益怎么做分錄呢

小林老師 

2022 03/15 20:27
您好,借應付賬款,貸營業外收入

84785028 

2022 03/16 14:53
公司管理部門團建費用可以做到管理費用-福利費科目嗎

小林老師 

2022 03/16 15:51
您好,是可以的,沒問題

84785028 

2022 03/16 17:15
如果是銷售部門的員工,就做到銷售費用-福利費也可以嗎

小林老師 

2022 03/16 17:57
您好,是的,沒問題的

84785028 

2022 03/16 18:20
那匯算清繳時候是不是需要將管理費用-福利費和銷售費用-福利費二者金額相加和工資總額的14%進行比較,看是否需要調減費用呢?

小林老師 

2022 03/16 18:25
您好,是的,您的理解非常正確

84785028 

2022 03/16 18:27
請問我們收到人力資源的差額普票:代發服務費應該怎么做分錄呢?

小林老師 

2022 03/16 18:28
您好,借管理費用~服務費,貸銀行存款等

84785028 

2022 03/16 18:29
實質是工資費,這個可以做到職工薪酬里嗎?

小林老師 

2022 03/16 18:45
您好,工資是工資,代發的服務費是服務費
