問題已解決
老師好,幫我看看這個納稅調整項目明細表23行傭金和手續費支出是填的一整年的財務費用的手續費嗎?賬載金額和稅收金額是填的一樣的嗎?



同學你好
對的
沒有調整的就是一樣
2022 03/15 08:35

84784978 

2022 03/15 08:36
手續費需要調整嗎?

樸老師 

2022 03/15 08:39
有發票的就不用調整

84784978 

2022 03/15 08:40
沒有發票的老師,這個就是銀行扣的手續費,只有回單。

樸老師 

2022 03/15 08:41
銀行給你開發票來就可以稅前扣除
趕緊開發票

84784978 

2022 03/15 08:44
手續費的支出是可以直接和銀行要發票的嗎?老師,我每次就拿了回單入賬,那這個不能稅前扣除,我就賬載金額填49.97,稅收金額是0,調增金額自動生成了49.97,我就不用修改了吧?

樸老師 

2022 03/15 08:46
同學你好
可以的
對的
這個就不用改了

84784978 

2022 03/15 08:47
好的,謝謝老師。

樸老師 

2022 03/15 08:48
滿意請給五星好評,謝謝

84784978 

2022 03/15 08:55
老師再幫我看看這個是什么意思?100000這個表是自動勾選上的,

84784978 

2022 03/15 08:56
10600011行2列是自動生成的數。

樸老師 

2022 03/15 08:57
年終提示來修改就可以了

樸老師 

2022 03/15 08:58
你按照提示來修改就可以的

84784978 

2022 03/15 08:58
我不知道修改那里的呀老師。

樸老師 

2022 03/15 08:59
你去年是虧損的嗎

84784978 

2022 03/15 09:01
是虧損的,納稅調整后的所得是-4033.46,是虧損的是不是彌補以前年度虧損的表就不用保存對嗎?

樸老師 

2022 03/15 09:02
調增的可以彌補虧損

84784978 

2022 03/15 09:08
我這個公司是21年11月注冊的,沒有什么業務,所以就是點工資和手續費4000來塊錢,是虧損的,就是剛才的手續費調增啦。但是調整完所得是負數,那彌補以前年度虧損是不是不用填的呢?

樸老師 

2022 03/15 09:10
嗯
這個不用填寫的
