問題已解決
老師,為啥有的單位要做暫估入庫的賬務(wù)處理,有的不要呢?



實際有入庫沒發(fā)票最好暫估
這樣你倉庫余額才能對得上
2022 03/12 16:28

84785021 

2022 03/12 16:30
對不上會怎樣

郭老師 

2022 03/12 16:33
對不上,賬實不相符,你帳上越做越亂。

84785021 

2022 03/12 16:37
有什么風(fēng)險呢

郭老師 

2022 03/12 16:38
你帳務(wù)處理不準確,這個就不一定有什么風(fēng)險了,比如你少交了稅款。

84785021 

2022 03/12 16:46
就是意思會多繳稅或者少繳納稅款是吧?

郭老師 

2022 03/12 16:48
對的是的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不對。

84785021 

2022 03/12 16:50
你的意思是說,比如這個季度最后的一個月,本來入庫了,結(jié)果沒有暫估入庫,就會多繳稅是嗎

84785021 

2022 03/12 16:51
不是年底有匯算清繳嗎?重新計算企業(yè)所得稅不就可以了嗎

郭老師 

2022 03/12 16:53
對的
那你知道那些做了收入的嗎
到了發(fā)泡
發(fā)票

84785021 

2022 03/12 16:56
什么意思呢?沒有懂

郭老師 

2022 03/12 16:57
你沒有暫估
對應(yīng)的收入做了
有些不一定做吧
你能分出來的嗎
