問題已解決
老師,我想問一下,送給客戶進店喝的飲料,我可以做到,銷售費用_業務招待費,進行進項抵扣嗎



同學你好,是購入的這個飲料,是不可以抵扣的
2022 03/11 16:37

84785037 

2022 03/11 16:39
為什么?相當于銷售費用啊

84785037 

2022 03/11 16:43
老師,這個不是福利費啊,是給客人吃的

84785037 

2022 03/11 16:44
還是計入辦公費?進行抵扣

小萬老師 

2022 03/11 18:06
給客人吃的,外購的不視同銷售,不交增值稅,對應的進項稅不可以抵扣

小萬老師 

2022 03/11 18:17
你這個是個人消費

小萬老師 

2022 03/11 18:30
送給客戶喝的飲料,就是記到銷售費用-業務招待費,不是辦公費哈。
