問題已解決
被**方為什么要給**方找的供應商退稅金



你好!這個要找**方問一下是什么情況產生供應商退稅金,因為**方是借用被**方的名義購買材料,出了問題供應商就會找開票給誰的公司
2022 03/11 09:25

84784957 

2022 03/11 09:27
前面被**方會從甲方那兒里面扣管理費和扣下稅金

ning老師 

2022 03/11 09:41
你好!被**方會收取**方相應的稅費和管理費用,那現在**方和供應商是因為什么原因,現在供應商要退稅金

84784957 

2022 03/11 09:56
是被**方從賬上退稅金給供應商,被**方先扣了管理費和稅金然后后面推給供應商。被**方會先把稅金扣了是按照什么扣的啊,按照合同上的合同金額是嗎?

84784957 

2022 03/11 10:15
就是被**方收到甲方的款,然后先把稅金和管理費扣下來,然后如果被**方這邊通過材料提供專票那么被**方就要退稅金和他們,因為有進項稅額,是這樣對嗎

ning老師 

2022 03/11 10:31
你好!是的,被**方收到甲方的款項,讓后把要收**方的稅金和管理費用扣下來,其余的錢就給**方,給**方這部分錢就要通過他們拿來的發票,如果是普票是不能抵扣進項的,專票的的話,就可以抵扣一部分增值稅

84784957 

2022 03/11 10:48
抵扣那部分是不是后面就會涉及退稅金

ning老師 

2022 03/11 13:09
你好!這個不一定,比如被**方向甲方開具了109的發票,這個涉及的增值稅銷項稅就是9,這個9就是被**方要把這筆稅費扣下來的,那被**方就要給**方9(這里只考慮增值稅,不考慮其他稅費和管理費用),甲方給被**方109,如果這個時候**方說自己只能拿普通發票過來,讓被**方這個時候把款就按照100給了**方,但是實際上被**方拿來了專票,拿了增值稅1的專票過來,這個就可以抵扣了,這個時候被**方就要退1給**方,如果這筆錢是在**方實際拿什么發票過來向被**方情況的,就按照**方實際拿什么票來結算,就不存在退稅
