問題已解決
沖銷前期工資的話,應該怎么寫分錄,計提的要沖減嗎?



你好
去年的嗎
當時分錄怎么做的
2022 03/08 13:36

84784957 

2022 03/08 13:44
上個月的

84784957 

2022 03/08 13:44
當時計提過的

郭老師 

2022 03/08 13:46
借應付職工薪酬,
借管理費用負數。

84784957 

2022 03/08 13:47
我收到現金的

84784957 

2022 03/08 13:47
不是應該借現金嗎

郭老師 

2022 03/08 13:48
借庫存現金
貸應付職工薪酬工資

84784957 

2022 03/08 15:23
我理解的應該是借庫存現金貸管理費用 -工資

郭老師 

2022 03/08 15:25
那你發工資的時候是借管理費用工資貸、銀行存款庫存現金嗎?

84784957 

2022 03/08 15:27
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬 貸:庫存現金

郭老師 

2022 03/08 15:29
哦,那你就應該原路紅沖的通過應付職工薪酬。
