問題已解決
老師你好!有內(nèi)帳應(yīng)付賬款是跨月支付的,我做2月的帳,怎么反應(yīng)啊,還是算不支付啊,就是3月3曰支付的,我做Z月份的帳務(wù),怎樣反應(yīng)啊



那你2月收到什么單據(jù)確認(rèn)應(yīng)付賬款沒?
2022 03/07 08:48

84784963 

2022 03/07 08:53
確定是應(yīng)付賬款,就是沒有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟銀存不平啊

家權(quán)老師 

2022 03/07 09:01
2月
借:成本費用
貸:應(yīng)付賬款
3月支付
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

84784963 

2022 03/07 17:54
你好!我是上個月購進付的款,這個月不想抵扣,我做了借應(yīng)付賬款,貨銀行存款,下月抵扣在沖減,在這個分錄,重新寫分錄購進可以嗎?

家權(quán)老師 

2022 03/07 18:09
2月
借:成本費用
? ? ?應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
貸:應(yīng)付賬款

84784963 

2022 03/07 18:57
但是,款己付,我就做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,下個月做沖紅可不可以啊,在做購進的借庫存商品,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,貨銀行行款

84784963 

2022 03/07 18:59
應(yīng)該貨應(yīng)付賬款吧,寫錯了

84784963 

2022 03/07 19:46
你好!我這個做對不對啊,我是1月份做的,二月借庫存商品,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅,貸應(yīng)付賬款可不可以,

家權(quán)老師 

2022 03/07 22:22
不要把這個所謂科目想得多復(fù)雜,靈活一點把賬做平就是了
