問題已解決
已經抵扣的進項稅發票是對方公司作廢的,稅局要求進項稅額轉出。怎么做賬。又怎么處理呢,之前抵扣的稅款是不是要交



是不是等于之前的進項稅發票沒有用,抵扣的稅款要交。
2017 03/21 11:34

84785013 

2017 03/21 11:54
1.是2015年的,現在還可以拿進項票抵扣嗎?
2.已經抵扣的進項稅,沖紅要經過我方嗎?是不是我們處理了對方才可以沖紅

宋生老師 

2017 03/21 11:28
您好!借:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
貸:應交稅費 未交增值稅
然后繳納借應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款。

宋生老師 

2017 03/21 11:35
您好!是的。

宋生老師 

2017 03/21 11:59
您好!你后面這2個問題沒看明白
你以前的項目,現在有進項票,也可以認證。
他們作廢了,你認證就無效了。最終還是要調出來。
