問題已解決
我想問下錄完憑證后,要生成報表,除了計提結轉,應收應付要做處理嗎



這個如果正常的往來款不需要處理。
2022 03/04 09:59

84785028 

2022 03/04 10:01
因為我們當月買的材料帳期是兩個月,這個不用做在當月賬目里是嗎

東老師 

2022 03/04 10:02
這個你正常做賬呀,肯定得做賬對吧。

84785028 

2022 03/04 10:03
有點不明白,沒做過總帳,突然要求要做總帳,不懂錄完憑證那些要怎么處理項目,利潤表和資產負債才準確

東老師 

2022 03/04 10:04
就是把你公司所有的單據都做賬的才可以。

84785028 

2022 03/04 10:06
就是現有的已付款已收款的憑證做進去,然后結轉成本,計提工資,那當月買進的材料和當月銷售出去的產品未付款和未收款的要做進去嗎

東老師 

2022 03/04 10:06
不管你有沒有付款,只要你銷售出去,買下來就需要做賬。

84785028 

2022 03/04 10:07
那這個賬目要怎么做,不太懂

東老師 

2022 03/04 10:07
你沒付款的就計入到應付賬款,你沒收到錢的就進入到應收賬款。

84785028 

2022 03/04 10:08
報表里面是當月月末要計提應收應付嗎

東老師 

2022 03/04 10:08
對呀,發票你入賬了,就得進入到應收或者應付賬款。

84785028 

2022 03/04 10:09
好的,那我明白了

東老師 

2022 03/04 10:09
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您。
