問題已解決
老師,以庫存商品抵債分錄怎么寫



借應付賬款
貸主營業務收入
應交稅費,
借主營業務成本貸庫存商品。
2022 03/03 20:36

84785013 

2022 03/03 20:37
郭老師好

84785013 

2022 03/03 20:38
結轉成本的時候才貸庫存商品嗎?

郭老師 

2022 03/03 20:38
好對的是的是這么做的。

84785013 

2022 03/03 20:39
已貨抵債要確認收入,交增值稅嗎?

郭老師 

2022 03/03 20:40
對的,是的,這就是你們單位銷售出去的

84785013 

2022 03/03 20:42
好的,謝謝,不結轉成本怎么做

郭老師 

2022 03/03 20:44
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項

84785013 

2022 03/03 20:58
你得意思是說不確認收入,就不用結轉成本

郭老師 

2022 03/03 20:59
是的
但是這個不正規
這個是贈送,視同銷售的

84785013 

2022 03/03 21:42
嗯嗯嗯嗯嗯

郭老師 

2022 03/03 22:21
不用客氣
早點休息
