問題已解決
老師,我們公司差旅費住宿是據實報銷、交通和餐補是有補助,那如果員工拿了餐票過來,這個要怎么操作,餐票的金額少于補助費。



你好,就直接按補助金額做賬就行了
2022 03/03 12:30

84785020 

2022 03/03 12:30
那發票還需要附憑證里嗎?那如果餐票和交通費超過補助呢?

小云老師 

2022 03/03 12:31
不用,如果超過你們也不會給報吧,要是報就按發票做賬

84785020 

2022 03/03 12:34
這個可以直接計入費用稅前列支嗎?還是補助得計工資繳納個稅

小云老師 

2022 03/03 12:56
可以直接計入費用稅前列支

84785020 

2022 03/03 14:05
公司對差旅交通伙食都有補助規定,那員工還開發票,金額還大于補助,那不是得按補助最限額來報銷嗎,怎么按發票實際呢?那如果這樣,發票不論大于或者小于補助,都按發票而不按補助了?那補助的存在就沒意義了吧

小云老師 

2022 03/03 14:08
同學,你看清楚我前面的回復,“如果超過你們也不會給報吧,要是報就按發票做賬”
看你們自己給不給報呀
