問題已解決
老師好,現在小企業會計準則已經沒有以前年度損益調整科目了,1月份才收到上年的發票,可以直接做1月份的損益嗎?



同學你好
可以用利潤分配未分配利潤
2022 03/03 11:18

84784948 

2022 03/03 11:18
那匯算清繳怎么做呢?

樸老師 

2022 03/03 11:23
同學你好
這個就是調減去年的所得稅

84784948 

2022 03/03 11:23
查了關于以前年度損益調整科目取消后怎么做,很多都說做成當期損益

樸老師 

2022 03/03 11:27
同學你好
這個用利潤分配未分配利潤來做的哦
不要只是看百度

樸老師 

2022 03/03 11:27
你金額小的可以直接計入當期損益
但是金額大的要用利潤分配未分配利潤調整到以前年度里

84784948 

2022 03/03 11:32
調到以前年度里,涉及補繳企業所得稅的,怎么辦?假如調以前年度的賬時計提了企業所得稅,怎么交?有沒有滯納金?

樸老師 

2022 03/03 11:38
同學你好
這個系統里滯交的才有滯納金

84784948 

2022 03/03 11:58
因為調整以前年度損益補交的企業所得稅怎么交?在電子稅務局交還是在去大廳交?需要更正以前年報的報表嗎?

樸老師 

2022 03/03 12:02
同學你好
這個直接匯算清繳的時候調增繳納

84784948 

2022 03/03 12:16
今年匯算清繳時調整,今年交,不用更正以前的企業所得稅年報補交嗎?

樸老師 

2022 03/03 12:18
直接調整了然后今年就交了

84784948 

2022 03/03 12:19
今年交以前年度的企業所得稅,有沒有滯納金呢?

樸老師 

2022 03/03 12:20
這個只要不是滯交就沒有

84784948 

2022 03/03 12:20
交企業所得稅的時候,怎么在申報表里分辨出哪部分是以前年度的,哪部分是21年的?

樸老師 

2022 03/03 12:21
這個調增的不用交滯納金

84784948 

2022 03/03 12:22
老師,是調整的以前年度的賬產生的企業所得稅,你回答只要不是滯交就沒有,難道你沒看懂我的提問嗎?

樸老師 

2022 03/03 12:31
同學你好
是的
這個不用交滯納金

84784948 

2022 03/03 12:41
老師好,內部審計后反結賬更正了21年的部分憑證,申報表更正申報會引起稅務的預警嗎?

樸老師 

2022 03/03 12:46
同學你好
這個一般沒事的
