老師,我們是一家勞務公司,采用的是差額開票,業務招待費可以稅前扣除,包含我們代發的勞務人員的工資嗎?比喻我們一年的營業收入是5000萬,代發的勞務人員工資是4000萬,業務招待費稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
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