問題已解決
返還去年第三季度的公會經費,怎么做分錄?



你好,
借 銀行存款
貸 其他應付款
2022 03/02 20:38

84785015 

2022 03/02 20:38
為什么是其他應付款,不是沖管理費用-工會經費?

紫藤老師 

2022 03/02 20:39
也可以沖管理費用-工會經費

84785015 

2022 03/02 20:40
沖了費用需不需要做以前年度損益調整?

紫藤老師 

2022 03/02 20:41
如果是以前年度的,需要做以前年度損益調整

84785015 

2022 03/02 20:43
如果入其他應付款是不是就不用做調整了?

紫藤老師 

2022 03/02 20:44
你好,對的,你的理解是對的

84785015 

2022 03/02 20:46
去年購買的倉庫并取得發票,一直沒有入賬,今年準備入賬了,應該怎樣做分錄?

紫藤老師 

2022 03/02 20:46
購買倉庫
借固定資產
貸 銀行存款

84785015 

2022 03/02 20:47
折舊怎樣算呢

紫藤老師 

2022 03/02 20:47
可以按照平均年限法的了
