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老師,進項大于銷項,月末結轉未交增值稅余額在貸方對嗎?具體的分錄該怎么做



你好,不對,月末結轉未交增值稅余額在借方。
比如進項100,銷項50
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 100
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 100
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)50
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50
借:應交稅費—未交增值稅 50
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50
2022 02/28 14:01

老師,進項大于銷項,月末結轉未交增值稅余額在貸方對嗎?具體的分錄該怎么做
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