問題已解決
去年做了5萬暫估費用,借,管理費用暫估,貸,其他應付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調整?怎么做分錄呢,現在我拿到費用票了



你好,如果是發票金額與原來暫估的金額有差異,差異部分應該計入以前年度損益調整
2022 02/28 10:05

84785045 

2022 02/28 10:07
沒有差異怎么做呢

84785045 

2022 02/28 10:08
可以直接沖紅嗎

小默老師 

2022 02/28 10:14
如果沒有差異,直接做就可以,把發票附到后面。
借:管理費用-1
貸:其他應付款-1
借:管理費用1
貸:銀行存款1
