問題已解決
老師,21年做了一筆暫估費用,到22年收到發票,是否可以直接做一筆紅字把原先的暫估沖掉,然后再做一筆藍字憑證?



嗯,你好有這樣做的,在實操中有這樣。
2022 02/25 15:08

84784982 

2022 02/25 15:11
那這筆藍字憑證該如何賬務處理,跨年了,可以直接借管理費用? 貸 現金等嗎?如果不可以,那如何寫分錄呢?

李霞老師 

2022 02/25 15:11
你可以借利潤分配未分配利潤貸現金。

84784982 

2022 02/25 15:14
做一筆沖紅的憑證,然后再計一筆借利潤分配未分配利潤 貸現金這樣嗎?以前年度損益科目這個不需要了嗎?

李霞老師 

2022 02/25 15:15
現在小微企業的話,都沒有以前年度損益這個科目了。

84784982 

2022 02/25 15:29
好的,謝謝老師。

84784982 

2022 02/25 15:35
老師,不好意思還有一個,21年當時暫估的時候我記的是主營業務成本 貸應付賬款-暫估,22年這個發票回來了一辦,我要怎么沖這個賬,麻煩老師把分錄寫下,謝謝。

李霞老師 

2022 02/25 15:37
借,應付賬款暫估貸利潤分配,未分配利潤。

84784982 

2022 02/25 15:58
需要做一筆沖紅的憑證嗎?

李霞老師 

2022 02/25 16:03
剛才給你寫的憑證就是紅沖的憑證。
