問題已解決
老師您好,原分錄,借主營成本,貸累計折舊,做相反分錄為借累計折舊,借主營業務成本負數,這樣對嗎,?累計折舊借方不用負數吧?這樣可以不



你好;? ? ? 你沒有跨年的話 就做? ? 借 主營業務成本負數? ?貸累計折舊負數? ?
2022 02/25 14:22

84784952 

2022 02/25 14:30
老師,調整后,借成本負數,貸累計折舊負數對嗎?老師,這樣財務報表的勾稽關系是成立的對嗎?老師

meizi老師 

2022 02/25 14:35
?你好;? 是的。直接做? ? ?負數紅沖即可。 可以的??

84784952 

2022 02/25 14:38
老師您好,我是跨年度的,借,折舊,貸成本負數可以嗎

meizi老師 

2022 02/25 14:46
?你好;? ? ?跨年了就得走以前年度損益調整科目處理。? 不能直接? 成本負數 的??

84784952 

2022 02/25 14:47
老師,我做貸折舊負數,借成本負數。可以不

84784952 

2022 02/25 14:48
老師您好,那怎么走分錄呢?

meizi老師 

2022 02/25 14:53
?你好;? ? 借累計折舊貸以前年度損益調整; 還得 看是否影響所得稅的??

84784952 

2022 02/25 16:26
老師我們新成立了一年,全年虧損的

meizi老師 

2022 02/25 16:30
?你好;? ? ? ?那就? 做 沖分錄即可? ??借累計折舊貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??
