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實(shí)務(wù)
問題已解決
我12月把成本暫估成費(fèi)用,現(xiàn)在成本票來了,我要怎么做賬啊



借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎?
2022 02/24 15:21

84784968 

2022 02/24 15:36
貸方做的其他應(yīng)付款

郭老師 

2022 02/24 15:37
借其他應(yīng)付款
貸,以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款。

84784968 

2022 02/24 15:42
不是這樣的吧,我做的借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,我掛錯了科目,借方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本的

84784968 

2022 02/24 15:43
我是一開始沒有票暫估的,現(xiàn)在票來了,分錄怎么調(diào)整

郭老師 

2022 02/24 15:44
用以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本就是用這個科目代替了,所以你分不出來是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用,都是用這個科目來代替就行。

84784968 

2022 02/24 17:14
之前做的不要沖紅掉嗎

郭老師 

2022 02/24 17:18
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,這個就是紅沖管理費(fèi)用的。
