問題已解決
增值稅票面上比繳的還要少0.02,怎么調整



你好,少交的稅款,借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
2022 02/24 08:41

84784955 

2022 02/24 08:41
摘要寫什么

84784955 

2022 02/24 08:42
不對,是多繳了

郭老師 

2022 02/24 08:43
借營業外支出貸應交稅費、未交增值稅調整繳納的增值稅。

84784955 

2022 02/24 08:48
那我社保支付少了0.4,又怎么可以調整回來?

郭老師 

2022 02/24 08:49
如果是企業負擔的,社保借應付職工薪酬,社保借管理費用負數

84784955 

2022 02/24 08:51
社保跟工資一樣少支付0.4

郭老師 

2022 02/24 08:55
借應付職工薪酬工資
借管理費用負數。二級科目都是工資。

84784955 

2022 02/24 08:56
那2個完整分錄怎么做的

郭老師 

2022 02/24 08:56
借應付職工薪酬,社保
借、管理費用、社保負數
借應付職工薪酬工資,
借管理費用,工資負數

84784955 

2022 02/24 09:11
社保是分單位跟個人的

郭老師 

2022 02/24 09:14
你好,那少繳是個人還是企業的,還是都有

84784955 

2022 02/24 09:15
個人的,企業的就多交了,就是把個人少交的部分計入了企業那里去了

郭老師 

2022 02/24 09:16
個人負擔的社保作了其他應付款嗎?如果是的話,借其他應付款貸銀行存款。你扣了個人的,繳納了直接做繳納的分錄就可以的。

84784955 

2022 02/24 09:22
是的,原本是借:其他應收款:個人779.64借管理費用1549.96貸銀行存款:2929.6 是這樣才是正確的借其他個人:779.68管理費用1549.92

郭老師 

2022 02/24 09:25
那這四分錢,你們是少從個人手里扣除了,下個月發工資還是扣除嗎?還是你們單位承擔?

84784955 

2022 02/24 09:26
下月發工資扣除的

郭老師 

2022 02/24 09:27
借其他應收款個人779.68
管理費用1549.92
貸銀行
直接做這個就可以的,然后你的其他應收款有一個借方余額四分錢。

郭老師 

2022 02/24 09:27
如果你之前做錯了調整的話,借其他應收款個人四分錢,借管理費用負數四分錢。

84784955 

2022 02/24 09:58
好,工資那里又怎么調整

郭老師 

2022 02/24 10:01
工資下一個月發放的時候扣除四分錢,再加上下個月應該個人承擔的社保。
