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在21年的增值稅納稅檢查調整中,填寫了這20年的收入,這申報表直接將這收入加入了21年的銷售額。所以這申報表的銷售額與賬上的銷售額不一致,這要怎么處理?是做分錄來使他們平衡還是在匯算清繳中來調減



你好 ;? ? ?你這個收入要走以前年度損益調整去? ?修改20年申報表才行的; 不是直接在21年里面去報的??
2022 02/23 14:17

在21年的增值稅納稅檢查調整中,填寫了這20年的收入,這申報表直接將這收入加入了21年的銷售額。所以這申報表的銷售額與賬上的銷售額不一致,這要怎么處理?是做分錄來使他們平衡還是在匯算清繳中來調減
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