問題已解決
供應商給我開了發票,然后還開了一張負數發票,這個負數發票怎么做賬



負數發票的話,你就相當于把原來那個正數的發票嗯,科目放在相反的方向就可以了。
2022 02/18 16:14

84785029 

2022 02/18 16:17
原來是借:應付賬款—暫估應付
貸:應付賬款—票到應付

李霞老師 

2022 02/18 16:18
不對呀,你原來的憑證不應該是這樣的,你收到票了,你得確認費費用或成本呀,或者是庫存商品啊,你不可能光用一個陰阜做完了。

84785029 

2022 02/18 16:20
我商品到了是
借:庫存商品
貸應付賬款—暫估應付款
收到票
借:應付賬款—暫估應付款
貸:應付賬款:票到應付款
付款時
借:應付賬款—票到應付款
貸:銀行存款

李霞老師 

2022 02/18 16:25
那他給你開了紅字發票,你就是,借銀行存款貸庫存商品啊,這個銀行存款最后還退給你嗎?

84785029 

2022 02/18 16:33
不退,后期抵貨款

李霞老師 

2022 02/18 16:40
那就借應付賬款貸庫存商品。
