問題已解決
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費-未交增值稅比實際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢



你好,這個差額計入營業(yè)外收入。
2022 02/15 16:34

84785033 

2022 02/15 16:36
分錄就是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎?

玲老師 

2022 02/15 16:40
這個您的分錄是正確的。

老師你好,賬上的應(yīng)交稅費-未交增值稅比實際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
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