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增值稅專用發(fā)票抬頭開錯,重開了發(fā)票,這筆進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做



你好,當時分錄是怎么做的?借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款嗎?
2022 02/15 14:36

郭老師 

2022 02/15 14:36
如果是的話,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84785009 

2022 02/15 14:46
入的是固定資產(chǎn),是5月份開過來的,12月沖紅,只是抬頭錯了,重開過來的發(fā)票我直接附在5月份的憑證后面

郭老師 

2022 02/15 14:47
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是紅沖的。

84785009 

2022 02/15 14:49
那這樣的話,固定資產(chǎn)折舊從5月份開始就要重新折舊了

84785009 

2022 02/15 14:49
進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方需要結轉(zhuǎn)嗎,還是留在貸方就可以

郭老師 

2022 02/15 14:50
這個固定資產(chǎn)雖然是后期做的賬,你之前的折舊可以補的。

84785009 

2022 02/15 14:52
進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方需要結轉(zhuǎn)嗎,還是留在貸方就可以

郭老師 

2022 02/15 14:53
好,可以結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84785009 

2022 02/15 15:04
好的謝謝哦,是不是也可以有余額

郭老師 

2022 02/15 15:05
對的是的,可以有余額的。

84785009 

2022 02/15 15:08
好謝謝您

郭老師 

2022 02/15 15:11
不用客氣,工作愉快。
