問題已解決
老師 我成本發票次月才能拿到 我這個月要降低利潤 我這個月能先把這個發票提前暫估入賬嗎



您好。可以,可以暫估入賬。
2022 02/15 11:57

84784950 

2022 02/15 12:01
老師 怎么寫分錄

玲老師 

2022 02/15 12:03
借成本費用,科目
貸,銀行存款或者應付賬款。

84784950 

2022 02/15 12:08
老師
暫估
借 工程施工 10萬
貸 應付賬款 10萬
借 主營業務成本 10萬
貸 工程施工 10萬

玲老師 

2022 02/15 12:11
是的,分錄是正確的

84784950 

2022 02/15 12:12
老師 次月是不是需要把暫估的所有分錄紅沖 然后再作正確金額的分錄

玲老師 

2022 02/15 12:12
是的,是這樣處理的。

84784950 

2022 02/15 12:13
那結轉成本分錄也要紅沖 重新做嗎

玲老師 

2022 02/15 12:19
沒有差異的,你可以不紅沖,或者直接調整差異。

84784950 

2022 02/15 13:11
暫估成本可以不紅沖 可是暫估的應付款需要紅沖 是嗎

玲老師 

2022 02/15 13:14
收到發票時,紅沖按發票入賬。

84784950 

2022 02/15 13:15
如果次月沒收到發票 是不是也要紅沖 然后重新暫估

玲老師 

2022 02/15 13:21
沒有收到發票的時候不用處理。

84784950 

2022 02/15 13:21
收到發票的時候需要紅沖成本嗎 我主要不知道這個

玲老師 

2022 02/15 13:23
成本沒有差異的。不用紅沖可以的
成本沒有差異的,不用紅沖可以的。

84784950 

2022 02/15 14:00
老師 那這暫估的 需要在工程施工下設二級明細 暫估成本嗎

玲老師 

2022 02/15 14:04
寫上也行,或者在摘要里寫都行。
