問題已解決
老師,小規模收到的稅局返給的個稅代繳手續費怎么申報增值稅?填在申報表哪一行?



若季度沒有超過45萬 ,填在免稅銷售額欄
2022 02/12 14:29

84784990 

2022 02/12 14:31
跟主營業務收入合在一起申報嗎?

文文老師 

2022 02/12 14:33
跟主營業務收入合在一起申報。

84784990 

2022 02/12 14:35
那么老師這筆收入包含在小規模500萬之內嗎?

文文老師 

2022 02/12 14:44
這筆收入包含在小規模500萬之內

84784990 

2022 02/12 15:01
老師,小規模沒有其他收益這個科目,計入營業外收入可以嗎?

文文老師 

2022 02/12 15:16
計入營業外收入可以的

84784990 

2022 02/12 16:05
老師,我很困惑,計入營業外的收入不是不包含在500萬之內嗎?

文文老師 

2022 02/12 16:06
按增值稅申報表中的收入

84784990 

2022 02/12 16:08
公司賣了一輛舊的小汽車,這個收入交增值稅,包含在500萬之內嗎?

84784990 

2022 02/12 16:12
公司是商貿批發企業,針對的都是小個體,他們不要發票,老板讓報無票收入490多別超500,所以我很糾結那些需要交增值稅的營業外收入,加一起不小心就會超500,

文文老師 

2022 02/12 16:14
年應稅銷售額,包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調整銷售額、稅務機關代開發票銷售額和免稅銷售額。
