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老師,請問一下我2021年前3季度預繳的企業所得稅多了,到年末沒有那么多利潤了,我又不想退稅,這該怎么處理?



您好,那您匯算清繳可以多做些無票支出
2022 02/11 21:44

84784990 

2022 02/11 21:45
不明白,您能給說詳細些嗎

84784990 

2022 02/11 21:46
這個無票支出數據填在哪里

小林老師 

2022 02/11 21:47
您好,可以填寫A105000第三十行第一列,這樣就納稅調增了

84784990 

2022 02/11 21:48
老師,我現在多繳了,我再做支出利潤不就更低了,

84784990 

2022 02/11 21:49
老師手里有這個表嗎?

小林老師 

2022 02/11 21:49
您好,是會計的支出在稅法口徑納稅調增,相當于增加應納稅所得額

84784990 

2022 02/11 21:52
老師只填數就行嗎?

84784990 

2022 02/11 21:53
是不是和我預繳的稅款保持平衡就行?

小林老師 

2022 02/11 21:54
您好,是的,您的理解非常正確

84784990 

2022 02/11 21:55
老師,我該怎樣補記賬憑證?

小林老師 

2022 02/11 21:56
您好,不需要做憑證

84784990 

2022 02/11 22:33
老師我剛看了那個表意思填其他里面,那么賬載金額填什么?稅收金額填什么

84784990 

2022 02/11 22:37
老師還在嗎?

小林老師 

2022 02/11 22:57
您好,賬載金額就是您需要調整的金額

小林老師 

2022 02/11 22:58
您好,稅收金額是零
