問題已解決
老師你好,發現去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經抵扣了,現在對方發現發票開錯了,應該開給別家的,1月份開了紅字發票給我們,現在我要把已抵扣的進項稅轉出,這個會計分錄怎么做?



你好,借應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款開了紅字信息表進項轉出借,應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022 02/11 11:42

老師你好,發現去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經抵扣了,現在對方發現發票開錯了,應該開給別家的,1月份開了紅字發票給我們,現在我要把已抵扣的進項稅轉出,這個會計分錄怎么做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容