問題已解決
12月暫估了成本,對方的發票是1月份才開回來的,這個要怎么做賬



你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022 02/10 11:57

84784961 

2022 02/10 14:38
暫估的時候做的是 借:主營業務成本 貸:應付賬款

郭老師 

2022 02/10 14:41
借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

12月暫估了成本,對方的發票是1月份才開回來的,這個要怎么做賬
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