問題已解決
你好!做帳的應收和應付在工作中,應收錢沒有回來,應付沒有付,可以正常抵扣嗎?,應收都是下月才收到款,我都正常做了銷售收入,不知道對不對,我申報時,應收和應該都可以抵扣嗎?



可以的,有發票可以抵扣的。
2022 02/08 09:00

郭老師 

2022 02/08 09:00
你這個應收賬款開了發票的嗎?

84784963 

2022 02/08 13:01
你好!這是去年做的銷售,昨天才開票,我應該怎么做分錄,而且錢沒有收回來

郭老師 

2022 02/08 13:03
你好,紅沖之前的無票收入,然后再做發票的就可以借應收賬款負數
貸主營業務收入負數,應交稅費負數,
然后再做一個開發票的,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

84784963 

2022 02/08 13:05
告訴老師,去年沒有開票,就不用沖紅吧,現在開票了怎么做啊

84784963 

2022 02/08 13:06
但是已經做了銷售

郭老師 

2022 02/08 13:14
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。

84784963 

2022 02/08 13:22
去年己經做了銷售,是不是就把這個發票放在去年的月份上吧,還是要重做啊

郭老師 

2022 02/08 13:27
你好,做到去年的憑證里面,如果去年沒有做的話,在今年補上,用1000年的損益調整來做。

郭老師 

2022 02/08 13:28
忽略上一個回復
去年做了收入
在今年紅沖之前的無票收入,然后再做發票的就可以借應收賬款負數
貸主營業務收入負數,應交稅費負數,
然后再做一個開發票的,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
