問題已解決
老師好!外購貨物用來抵付員工工資,這個怎么做賬務處理?



你好!要按視同銷售處理的
2022 01/28 20:15

84785012 

2022 01/29 07:20
可老師在講這一道題時說外購對內不需要視同銷售。

84785012 

2022 01/29 07:20
老師能說一下需要按視同銷售的理由么?

QQ老師 

2022 01/29 07:21
你好!增值稅要進行轉出的因為是用于福利,

84785012 

2022 01/29 11:34
老師,您說什么沒明白。請問分錄怎么做?

QQ老師 

2022 01/29 11:56
借,應付職工薪酬福利費 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅
