問(wèn)題已解決
我沒(méi)有開(kāi)票,但是已經(jīng)收到貨款,我做未開(kāi)票收入,那么增值稅應(yīng)該怎么報(bào)?以后開(kāi)了票,該怎么沖增值稅呢?



如果是普通貨物13%的在附表一百分之十三銷售貨物一欄未開(kāi)具發(fā)票,填寫
開(kāi)了發(fā)票之后
未開(kāi)具,發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票填寫正數(shù)。
2022 01/27 13:26

我沒(méi)有開(kāi)票,但是已經(jīng)收到貨款,我做未開(kāi)票收入,那么增值稅應(yīng)該怎么報(bào)?以后開(kāi)了票,該怎么沖增值稅呢?
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