問題已解決
老 師,收到增值稅期末留抵退稅怎么做賬,新準則,我現在是每個月結轉到借:應交稅費-應交增值值稅(轉出未交增值稅) ,然后收到留抵退稅了,這中間要怎么做



同學你好,
現在
借,銀行存款
貸,應交稅費-應交增值值稅(轉出未交增值稅)
2022 01/19 11:25

84785010 

2022 01/19 15:24
老師,進項可以到貸方嗎

84785010 

2022 01/19 15:25
我好像聽課時說進項只能在借方,如果要抵掉進項,是用紅字,還是走貸方

立紅老師 

2022 01/19 15:27
同學你好,進項是在借方;月末轉出時在貸方;
如果要抵掉進項,是用紅字,還是走貸方——紅沖進項是在借方用紅字;

84785010 

2022 01/19 15:40
就是進項可借可貸

立紅老師 

2022 01/19 15:47
就是進項可借可貸——是的;是分情況處理
