問題已解決
老師你好,期末生產成本有余額負數,怎么回事呢?



你好,看科目余額表,是結轉多了,就是您沒發生那么多成本但是結轉了那么多
2022 01/17 18:42

84784988 

2022 01/17 18:44
確實用了這么多啊,那怎么處理呢

小鈺老師 

2022 01/17 18:45
確實用了這么多,那您有沒有把相關成本先計入生產成本里面去呢。

小鈺老師 

2022 01/17 18:47
生產型企業,確實有這么多成本,先將實際發生成本放入生產成本,再結轉

84784988 

2022 01/17 18:55
哦哦檢查出來了 是多結轉了一次。老師,幫我看下那個原材料有個負的0.79,應該是之前暫估原材料時的誤差,怎么平掉呢

小鈺老師 

2022 01/17 18:58
暫估誤差需要查看以前怎么做分錄的,一般情況,暫估和庫存是倒擠的,不存在誤差呢

84784988 

2022 01/17 19:06
因為開發票那家公司給開了整數,小數點忽略了

小鈺老師 

2022 01/17 19:09
那您當時要憑那張發票倒擠庫存呢,然后差額放入應付,現在再來調整應付

小鈺老師 

2022 01/17 19:09
多付應付款項一般計入營業外支出,也有計入財務費用的。您可以根據以前賬務處理

84784988 

2022 01/17 19:10
怎么倒擠庫存放入應付呢

小鈺老師 

2022 01/17 19:15
就是你按照收的發票去沖應付,按實際收票沖庫存暫估

84784988 

2022 01/17 19:16
相關分錄怎么做

小鈺老師 

2022 01/17 19:17
暫估全部充掉,按發票計庫存,剩下的放應付某個單位,這樣子庫存就和票據完全對的上
